O cadastro de classificações fiscais – NCM tem a finalidade de cadastrar regras de tributação de acordo com o grupo de NCM dos produtos.
O NCM é o sistema conhecido como Nomenclatura Comum do Mercosul, que atende às informações exigidas pelos países componentes do Mercosul e é utilizado para determinar as alíquotas dos impostos cobrados durante processos de importação ou exportação. O NCM é uma classificação de mercadorias utilizada como base na tabela TEC (Tarifa Externa Comum) que institui as alíquotas de importação (II) de cada mercadoria, e na TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados) institui a alíquota sobre produtos industrializados (IPI).
| Pacote: | pctCadastros.bpl |
| Tela | fmSituacaoCliente |
Filtros:
- Código: Exibe o código sequencial automático sugerido pelo sistema, podendo ser alterado manualmente, se necessário.
- NCM: Informa o texto referente ao código NCM, conforme fornecido pela contabilidade.
- Descrição: Exibe a descrição correspondente ao NCM informado, também conforme dados contábeis.
- Especificação Fiscal: Permite selecionar a especificação fiscal compatível com o código NCM cadastrado.
- Código CCT: Define o código de classificação dos impostos IBS e CBS, responsável por determinar se haverá tributação e, quando aplicável, o tipo de aplicação — integral, com redução ou tributação regular.
- Alíquota IPI: Informa o percentual de IPI a ser aplicado aos itens com o respectivo NCM durante o faturamento.
- Alíquota ICMS: Informa o percentual de ICMS a ser aplicado aos itens com o respectivo NCM durante o faturamento.
- Alíquota PIS: Informa o percentual de PIS a ser aplicado aos itens com o respectivo NCM durante o faturamento.
- Alíquota COFINS: Informa o percentual de COFINS a ser aplicado aos itens com o respectivo NCM durante o faturamento.
- Imposto de Importação: Indica o percentual do Imposto de Importação a ser aplicado aos itens com o respectivo NCM durante o faturamento.
- Ind. Escala: Informa o indicador de escala relevante, conforme tabela CEST (Código Especificador de Situação Tributária), podendo ser: Não Informar, Relevante ou Não Relevante.
- Exceção TIPI: Exibe o código EX referente à exceção da tabela TIPI (Tabela de Incidência do IPI), atualizada em 01/04/2022, conforme o NCM informado.
- Unidade Exp.: Indica a unidade tributária a ser utilizada nas vendas para exportação.
- Alíquota IBPT: Informa o percentual aproximado correspondente à soma dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam na formação do preço de venda.
- Enquadramento ST: Informa o Enquadramento de Substituição Tributária, devendo ser informado o CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) de sete dígitos, conforme orientação da contabilidade.
- Observação: Permite registrar anotações complementares consideradas relevantes para o cadastro da Classificação Fiscal.
Opções:
- Padrão: Quando selecionado, define o NCM como o padrão para utilização nas operações fiscais.
Botões:
Importar Alíquota IBTP: pode-se importar a tabela disponibilizada pelo IBPT para cadastrar no sistemas as alíquotas de cada um dos NCM. O arquivo pode ser nos formatos CSV, TXT ou XLS.
Importar Enquadramento ST: pode-se importar o código CEST para cadastrar no sistemas as alíquotas de cada um dos NCM. O arquivo pode ser nos formatos CSV, TXT ou XLS.
Próximo: Consulta o próximo registro
Anterior: Consulta o registro anterior
Primeiro: Consulta o primeiro registro
Último: Consulta o ultimo registro- Incluir: Habilita os filtros para cadastrar um novo NCM.
- Alterar: Habilita os filtros do registro selecionado na tabela, permitindo alterar as informações do NCM.
- Consultar: Abre a pesquisa para consultar um NCM existente.
- Excluir: Remove o registro selecionado na tabela.
- Imprimir: Imprime o layout WCadClaTrib.prt.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Classificações Fiscais: Esta tabela contém os registros de Tipo de Parceiros, e ao selecionar um item, as informações serão automaticamente preenchidas nos filtros.

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Regras de Cálculo: Nesta tabela é possível cadastrar as regras de tributação aplicáveis aos registros de faturamento que possuam o NCM informado. Também é possível realizar filtros para consulta das informações cadastradas. Os principais campos são:
- Dest. NF: define se a regra será calculada ou não na nota.
- Mod. Cálculo: ao selecionar define qual a Modalidade de Base de Cálculo de ICMS/ST que será empregado nesta tela. Segundo tabela do ICMS/ST as opções são: 0 – ST – Preço tabelado ou máximo sugerido, 1 – ST – Lista Negativa (valor), 2 – ST – Lista Positiva (valor), 3 – ST – Lista Neutra (valor), 4 – ST – Margem Valor Agregado (%), 5 – ST – Pauta (valor), 6 – DIFAL / Fundo de Combate a Pobreza, 8 – Diferimento de ICMS ou 9 – Redução Base Cálculo.
- Tipo Operação: permite selecionar a operação da Natureza de Operação: Todos, Venda/Compra, Devolução, Retorno/Remessa, Consignação, Antecipação, Serviço, Bonificação/Brindes e Imposto Complementar.
- U.F.: Unidade de Federação/Estado que será cadastrada a regra tributária.
- Tributação: selecione o tipo de tributação da Entidade que será empregada a regra tributária, conforme está selecionado na Aba Tabelas Auxiliares do Cadastro da Entidade. As opções são: A – Normal s/ Substituição, N – Normal c/ Substituição, D – Diferenciada c/ Substituição, S – Simples, P – Pró-Emprego, C – Consumidor Final ou M – Não Contribuinte.
- Tipo Pessoa: selecione o tipo de pessoa Física ou Jurídica para qual a regra será aplicada.
- Percentual: percentual para o cálculo da Substituição Tributária do ICMS.
- FCP: informe o percentual de Fundo de Combate a Pobreza – FCP.
- Alíq. S.T.: informe a alíquota que será usada no cálculo de substituição tributária.
- Alíq. Int.: informe a alíquota Interna do Estado escolhido.
- Red. S.T.: caso haja percentual de redução da base de cálculo pode ser informado neste campo.
- Natureza: pode ser informada qual a Natureza de Operação que será vinculada a essa regra.
- Tab. Trib.: pode ser informada qual é a Classificação Tributária que será usada na regra.

- Regras de Operação: Nesta tabela é possível cadastrar as regras de operação utilizadas no faturamento, permitindo definir as condições para aplicação da natureza de operação. Os principais campos são:
- Tributação: define a tributação do cliente vinculada à regra.
- Operação: informa o código da operação.
- Desc. Operação: descreve a operação vinculada à regra.
- U.F.: define o estado do cliente considerado na regra.
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Natureza: informa a natureza de operação que será aplicada conforme as definições da regra.

Opções adicionais:
As opções abaixo ficam disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse nas tabelas Regras de Cálculo e Regras de Operação:
- Duplicar Cadastro: Duplica o registro selecionado na tabela, facilitando a criação de novas regras com base em cadastros já existentes.
- Replicar Todos Estados: Cria automaticamente a mesma regra para todos os estados, agilizando o processo de parametrização tributária.
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Calcular MVA de ST: Disponível apenas na tabela Regras de Cálculo, realiza o cálculo da Margem de Valor Agregado (MVA) de Substituição Tributária utilizando a fórmula:
(Alíquota Interestadual – Alíquota de ST) / (100 – Alíquota Interestadual).