12110 – Por Fornecedores

A tela “Por Fornecedor” tem como objetivo, listar as APs Duplicatas, Antecipações e Orçamentos de todas as empresas agrupadas por fornecedor.

Pacote: pctPagar.bpl
Tela: fmRelCrdForn

Filtros:

  • Emissão: Referente a data de emissão da duplicata a pagar.
  • Vencimento: Referente a data de vencimento da duplicata a pagar.
  • Entrada: Referente a data definida como entrada da duplicata a pagar.
  • Banco: Referente ao banco definido na duplicata a pagar.
  • Fornecedor: Referente ao fornecedor associado a duplicata a pagar.
  • Classe: Referente a classe gerencial definida na duplicata a pagar.
  • Grupo Fornec.: Referente ao grupo de fornecedores definido na duplicata a pagar.
  • Histórico: Referente ao histórico definido na duplicata a pagar.
  • Situação: Referente a situação definida na duplicata a pagar.
  • Documento: Permite listar as duplicatas de acordo com o número da nota fiscal ou documento informado.
  • Juros Mora: Permite informar um percentual de juros mora que serão aplicados sobre a AP. Para apresentar na impressão do relatório, é preciso que seja adicionado no layout do relatório. Consulte nossa equipe de consultoria.

Opções:

  • Quebra p/ Mês: Este filtro é aplicado na impressão do layout, irá agrupar por fornecedor e por mês.
  • Todas Empresas: Buscar os registros de todas as empresas marcadas no cadastro do usuário.
  • Duplicatas: Permite definir o status da duplicata a pagar para consulta.
  • Tipo: Permite definir o tipo de duplicata a pagar para consulta.

Botões:

  • Confirmar: Realiza a consulta com base nos filtros e opções definidos na tela.
  • Imprimir: Gera a impressão do layout ‘WPagFornec.prt’.
  • Fechar: Encerra a tela.

Tabela:

  • Na tabela apresentada abaixo permite conferir as duplicatas e os valores de juros calculados, permitindo impressão dos valores atualizados. Os juros calculados são compostos pela juros mora aplicado dividido por 30 dias, multiplicado pelo número de dias de atraso e aplicado sobre o valor da AP.