Versão: 2026/0014 Data: 13/04/2026

Faturamento de Devolução – Faturamento:

  • 407383 – Na tela Faturamento de Devolução, foi adicionada a aba “Acesso”, que permite a consulta de notas faturadas. Nessa aba, serão exibidas apenas notas que já estejam transmitidas e impressas.
  • Ao dar duplo clique sobre uma nota, ela será aberta na aba Manutenção, permitindo o faturamento da devolução.
  • Para realizar a devolução de múltiplas notas simultaneamente, foi disponibilizada a opção “Gerar Notas Fiscais” na aba Acesso. Essa funcionalidade executa automaticamente a devolução das notas selecionadas, gerando uma nota de devolução para cada registro. Durante o processo, será solicitado o motivo e a natureza da operação.
  • Para inclusão da duplicata, é utilizado o parâmetro COM-70, que define o tipo de duplicata a ser gerada. As informações necessárias serão obtidas a partir do cadastro da entidade.
  • Após a geração das notas, o sistema realizará automaticamente a transmissão e a impressão das mesmas.

 

Faturamento Manual – Faturamento:

  • 407017 – Na tela Faturamento Manual, foi adicionada uma nova funcionalidade ao clicar com o botão direito na tabela e selecionar a opção “Importar itens do arquivo XML”. A partir dessa ação, o sistema passará a buscar a base de IBS e CBS dos itens importados, preenchendo o campo Base IBSCBS.
  • Caso a opção “Calcular Totais” esteja desmarcada, o valor da base IBS/CBS será automaticamente considerado na nota faturada.

 

NFS-e – Faturamento:

  • 403774 – Na tela NFS-e, na aba Transmissão, foi adicionado o botão “Imprimir”, responsável por realizar a impressão utilizando o layout WNotaServico.PRT, permitindo a visualização da nota selecionada.

 

Programação de Pedidos – Metalúrgico:

  • 406292 – Na tela Programação de Pedidos, foi ajustada a opção “Descons. Sol./Compras”, passando a desconsiderar tanto as quantidades em Solicitação quanto em Ordens de Compra.
  • Na tabela Consumos, foram implementados os campos de código e descrição do centro de custo, tornando obrigatória a informação para itens do tipo Material quando o parâmetro FIN140 = ‘S’, exibindo a mensagem “Centro de custo inválido. Impossível continuar.” quando não informado, além da opção “Aplicar para todos” para facilitar o preenchimento.

 

Faturamento de Cobrança e Devolução – Faturamento:

  • 406489 – Na tela Faturamento de Cobrança e Devolução, aba Manutenção, ao realizar o faturamento com itens de valor zero, o sistema passa a exibir a mensagem “Nota com valor zerado. Deseja continuar?”, evitando a geração de nota fiscal com valor zerado.

 

Relatório de Espelho de Pedido – Vendas:

  • 406927 – No Relatório de Espelho de Pedido, foi adicionado o filtro Tab. Preço, permitindo consultar a Tabela de Preço vinculada ao Pedido.

 

Relatório de Vendas de Pedido:

  • 406323 – No Relatório de Vendas de Pedido, foi adicionado o filtro Grupo Prod, permitindo filtrar o Grupo do Produto dos itens vinculados ao Pedido.

 

  • 406918 – No Relatório de Vendas de Pedido, foi adicionado o filtro RIS, permitindo consultar o RIS vinculado ao Pedido.

 

Duplica Pedido – Pedido:

  • 406903 – Na tela Duplica Pedido, foi adicionada a opção “Duplicar Observações”, permitindo duplicar as Observações Comercial e de Produção/Expedição para o novo Pedido.

 

Cadastro de Custo de Cores – Tinturaria:

  • 405780 – Na tela Cadastro de Custo de Cores, na aba Cadastro, e na tela Cadastro de Preço Tecelagem, na aba Manutenção, foi adicionada a opção “Custo Padrão”. Essa opção permite definir qual registro será considerado como custo padrão para a combinação de cor e material.
  • A definição de custo padrão é permitida apenas para um único registro por cor e material. Ao tentar cadastrar um novo custo padrão para a mesma cor e material, ainda que com fornecedor diferente, o sistema exibirá uma mensagem informando que já existe um custo padrão definido para essa combinação.

 

Gerar OP por Análise – PPCP:

  • 407255 – Na tela Gerar OP por Análise, foi adicionado o filtro Período Ped., permitindo validar o período do pedido e retornar as quantidades de itens do pedido, faturadas e expedidas.

 

Expedição por Digitação – Expedição:

  • 407295 – Na tela Expedição por Digitação, foi incluída a opção “Liberar Faturamento”, onde, ao ser marcada, os itens do Pedido passam a ficar liberados para faturamento.

 

Relatório de Evolução Anual de Vendas – Vendas:

  • 407568 – No Relatório de Evolução Anual de Vendas, foi adicionado o filtro Marca Prod, permitindo filtrar as vendas pela Marca vinculada aos produtos.