Versão: 2026/0026 Data:06/07/2026

Entrada de Notas Fiscais – Compras:

  • 406722 – Na tela Entrada de Notas Fiscais, na aba Movimentação, foi implementado um ajuste para permitir a importação de XML de NFSe. Ao realizar a importação, o sistema valida se o XML contém a tag <NFSe>; caso contenha, as informações do XML são importadas e é aberta a consulta de Natureza para seleção. A natureza selecionada deve, obrigatoriamente, ser do tipo Serviço.

 

  • 416696 – Na tela Entrada de Notas Fiscais, na aba Movimentação, ao clicar com o botão direito sobre a tabela, foram adicionadas duas novas opções: Carregar Consumos da Tecelagem e Carregar Consumos da Tinturaria. Essas opções permitem consultar, com base no número do documento, os consumos da Ordem de Terceiro informada na tabela.

 

NFC-e – Loja:

  • 417262 – Ao realizar a transmissão de uma nota fiscal de Consumidor, foram implementadas duas novas tags no XML enviado à SEFAZ.
    • Foi adicionada a tag <vItem>, que será preenchida com a soma dos seguintes valores: valor dos produtos + valor de frete + valor de acréscimo – valor de desconto.
    • Além disso, foi adicionada a tag <vNFTot>, que atua como totalizador da tag <vItem>.

 

Venda – Loja:

  • 416890 – Na tela Vendas Loja, aba Pré-Venda, foi corrigido o cálculo dos totalizadores de Quantidade e Valor ao reabrir vendas com itens de troca. Anteriormente, os itens de troca eram somados ao total da venda, a partir desta correção, seu abatimento é mantido corretamente.

 

  • 417124 – Na tela Venda, na aba Pré-Venda, ao clicar com o botão direito no campo Cód. Barras e selecionar uma das opções Adicionar, Estornar ou Troca, a opção escolhida permanecerá selecionada até que outra seja marcada ou até que a venda seja gravada. Essa alteração permite realizar a bipagem de múltiplos itens para troca ou estorno de forma contínua, sem a necessidade de selecionar a opção novamente a cada item.
  • Além disso, na aba Vendas, foi adicionada uma nova opção ao clicar com o botão direito na tabela, denominada Agrupar Vendas. Essa opção permite agrupar múltiplas vendas em aberto selecionadas em uma única venda. Para selecionar os registros, é possível manter a tecla Ctrl pressionada e clicar com o botão esquerdo do mouse sobre os registros desejados, ou utilizar a tecla Shift para selecionar múltiplos registros por meio das setas do teclado, navegando para cima ou para baixo.

 

  • 416505 – Na tela Venda, do módulo Loja, na aba Vendas, foram alteradas as opções Juntar Venda com… e Agrupar Vendas, disponíveis ao clicar com o botão direito sobre a tabela. Foi adicionada uma nova validação que bloqueia o agrupamento de vendas quando o CPF do cliente for diferente entre as vendas ou quando o CNPJ não for igual ou não pertencer à mesma matriz.

 

Emissão/Transmissão de NF – Faturamento:

  • 413141 – Ao realizar a transmissão de notas fiscais de débito dos tipos “03 – Débitos de notas não processadas” e “04 – Multa e juros”, bem como de notas fiscais de crédito do tipo “06 – Retorno por recusa parcial na entrega”, foi implementado um novo grupo no XML enviado à SEFAZ.
  • Foi adicionado o bloco <DFeReferenciado>, contendo a tag <chaveAcesso>, que será preenchida com a chave de acesso da nota fiscal referenciada.
  • Essa informação será gerada exclusivamente para notas fiscais de débito dos tipos 03 e 04, e para notas fiscais de crédito do tipo 06, desde que exista uma nota fiscal referenciada.

 

Cadastro de Orçamento – Metalúrgica:

  • 417372 – Na tela Cadastro de Orçamento, foi implementada uma validação para usuários que possuem um representante vinculado ao seu cadastro. Nesses casos, será permitido consultar e cadastrar apenas orçamentos de clientes cujo representante seja o mesmo informado no cadastro do usuário. Essa alteração tem como objetivo impedir que representantes consultem ou cadastrem orçamentos pertencentes a outros representantes.

 

Transferência de Mercadorias – Loja:

  • 417593 – Na tela Transferência de Mercadorias Loja, aba Movimentação, foi adicionada a opção Buscar Itens Expedição ao clicar com o botão direito na tabela Produtos. Quando o parâmetro FAT60 – “No faturamento de venda efetuar a baixa do estoque, caso optar por não a baixa será efetuada pela expedição do pedido.(S/N)” estiver configurado como “S”, ao selecionar essa opção será apresentada uma pesquisa com os pedidos disponíveis e o somatório das quantidades em expedição para importação dos itens, agrupando-os por Código, Cor e Tamanho e acumulando em um único registro a quantidade do produto em diferentes caixas. Na Movimentação de Estoque, todos os itens importados serão gravados com o lote 000000, mesmo que na expedição existam produtos vinculados a lotes diferentes.

 

Movimentação de Setores – Facção:

  • 415326 – Na tela Movimento de Setores, aba Acesso, foi implementado o destaque na cor roxa para os registros da tabela Fluxo que possuam saldo de reprocesso maior que zero, facilitando sua identificação.

 

Cadastro de Pedido Simples – Vendas:

  • 417225 – Na tela Cadastro de Pedido Simples, aba Cadastro, no filtro Condição de Pagamento foi adicionada uma consulta ao pressionar a tecla F4 no primeiro campo do filtro. Essa consulta permite pesquisar as condições de pagamento cadastradas e, ao selecionar um registro, os campos serão preenchidos automaticamente com as informações correspondentes.

 

Importação de Rastreio – Frete:

  • 417144 – Na tela Importação de Rastreio, aba Integração, aba secundária Cotação, foi alterada a regra de envio do endereço na integração automática com a plataforma Red Sistemas. Quando não houver redespacho, o sistema passa a considerar, prioritariamente, o endereço de entrega do pedido e, na ausência deste, utiliza o endereço cadastrado no cliente.

 

Emissão de Etiquetas – Beneficiamento:

  • 417222 – Na tela Cadastro de Fases, foi disponibilizada a opção Apontamento obrigatório para definir as fases que devem ser consideradas na validação da impressão de etiquetas. Na tela Emissão de Etiquetas, ao emitir as etiquetas com o parâmetro TIN10 – “Na emissão de etiqueta da FAL bloquear impressão caso setor estiver pendente (S/N)” configurado como “S”, o sistema validará apenas as fases marcadas com essa opção, bloqueando a impressão quando houver mais de uma fase com apontamento pendente.

 

Relatório de Entrada de Notas Fiscais – Compras:

  • 416688 – No relatório Entrada de Notas Fiscais do Compras, foi disponibilizado o filtro Depósito com seleção múltipla para filtrar os itens das notas fiscais de entrada por depósito. Os filtros da tela também foram reorganizados para tornar a navegação mais intuitiva.

 

Baixa de Solicitações – Compras:

  • 417093 – Na tela Baixa de Solicitações, na aba Movimentação, foi adicionada uma nova opção ao clicar com o botão direito na tabela de itens, denominada Calcular Metros. Ao selecionar essa opção, será exibido um campo para informar a quantidade de metros do material. O sistema realizará o cálculo multiplicando a metragem informada pelo peso definido no cadastro do material, preenchendo automaticamente o resultado no campo Baixar.

 

Laudos de Lotes por Produto – Produto:

  • 417478 – Na tela Laudos de Lotes, aba Acesso, foi disponibilizado o filtro Motivo com seleção múltipla, permitindo consultar os laudos conforme os motivos vinculados.